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审计处组织召开2024年度预算执行与内控风险管理审计进点会
发布人: 发布时间:2025-04-03
4月2日下午,审计处在沙河校区组织召开2024年度预算执行和决算草案审计、内部控制及风险管理审计进点会。党校办、科技处、研究生院、人事处、财务处、资产处、招就处、基建处、招采中心、继教学院相关负责人参加会议。会议由审计处处长许波主持。

许波强调,本次审计涵盖预算执行、决算编制、内控体系及风险管理等重点领域,是对学校经济活动的一次全面“体检”。各部门要高度重视此次审计工作,加强沟通协作,密切配合,并以此次审计为契机,主动查摆短板、堵塞漏洞、完善机制,构建“审计-整改-提升”闭环机制。
承担此项审计任务的北京中天恒会计师事务所现场负责人李修良表态,审计组将秉持专业态度,按时保质保量完成此次审计工作,并对审计组工作纪律进行保证。
审计处张博文、陈阳分别从审计目标、审计内容和重点、审计时间安排三方面介绍了2024年度预算执行和决算草案审计、内部控制及风险管理审计实施方案。
此次进点会的召开,标志着2024年度预算执行与内控风险管理审计工作全面启动。下一步,审计处将联合第三方机构有序推进现场审计,进一步推动学校治理效能提升。